Ao gerar NFe de movimentos feitos dentro do sistema existem dois tipos de movimentos que devem ser observados:
- **MOVIMENTOS NÃO FISCAIS** *(SEM EMISSÃO DE NOTA)*;
- **MOVIMENTOS FISCAIS** *(COM EMISSÃO DE NOTA)*.
1º - É preciso criar uma nova operação que não movimente estoque, não movimente financeiro e com tipo Outros;
O estoque e financeiro já foram movimentados no primeiro movimento e tipo deve ser outro para não duplicar a informação no relatório de vendas.

2º - Configurar a classe de imposto para a operação nova acima com o CFOP para venda;
Todas as configurações fiscais devem ser passadas pela contabilidade.

3º - Abrir a tela de Saída, informando a operação criada;
4º - Informar o cliente e vendedor;

5º - Importar o movimento SEM NFe ou NFCe;

6º - Trocar a Operação ou clicar em Recalcular impostos para que o sistema considere as configurações da operação selecionada;

7º - Gravar e gerar a NFe;
Seguir o post sobre como gerar uma NFe a partir de uma NFCe
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